一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心職能參照開江縣人民政府批準的三定方案。負責全縣范圍內(nèi)行政許可工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理和服務(wù),負責全縣一體化平臺運行及監(jiān)管工作,負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,負責對縣惠民幫扶中心的管理。
(二)2017年重點工作完成情況。 2017年,縣政務(wù)服務(wù)中心在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的關(guān)心支持下,在相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的積極配合下,按照國務(wù)院“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”深化改革要求,圍繞縣委縣政府中心工作,傾力打造“務(wù)實為民、清廉高效、干凈擔當”的優(yōu)質(zhì)隊伍,全力書寫“服務(wù)群眾、方便企業(yè)、助推發(fā)展”的嶄新篇章,全面完成了一體化平臺監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)等2017年度各項工作任務(wù)。
二、部門概況
開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心屬獨立核算的行政全額撥款預(yù)算單位和1個下屬事業(yè)單位。核定行政編制6人,事業(yè)編制16人,2017年年末在職在編職工21名,其中行編人員5名,事編人員16名。
三、收支決算總體情況說明
2017年開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心本年收入合計223.13萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入223.13萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2017年開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心本年支出合計223.13萬元,其中:基本支出161.63萬元,占72.44%;項目支出61.5萬元,占27.56%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2017年度財政撥款收、支總計223.13萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少230.20萬元,下降50.78%,主要是項目收入減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出223.13萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少230.20萬元,下降50.78%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出223.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出186.17萬元,占83.44%;社會保障和就業(yè)支出18.70萬元,占8.38%;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.03萬元,占3.15%;住房保障支出11.22萬元,占5.03%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù): 支出決算為186.17萬元,完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè): 支出決算為18.70萬元,完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為7.03萬元,完成預(yù)算100%。
4.住房保障:支出決算為11.22萬元,完成預(yù)算100%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出161.63萬元,其中:
人員經(jīng)費143.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、獎勵金、住房公積金等。
公用經(jīng)費17.70萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.7萬元,完成預(yù)算100%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.7萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0*%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少19.78萬元,下降100%。主要原因是公務(wù)車輛移交縣公車辦。
3.公務(wù)接待費支出0.7萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次,85人次(不包括陪同人員),共計支出0.7萬元,具體內(nèi)容包括:開展政務(wù)服務(wù)、行權(quán)平臺運行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)等工作。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.05萬元,下降6.77%。主要原因是嚴格執(zhí)行了八項規(guī)定。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度,開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出17.7萬元,比2016年增加1.19萬元,增長7.2%。
(二)政府采購支出情況
2017年度,開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額4.14萬元,其中:政府采購貨物支出4.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標1個,涉及財政資金61.5萬元,覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分95分,存在的問題:一是單位內(nèi)控制度有待加強,二是單位資產(chǎn)管理有待加強。下一步改進措施:一是進一步完善單位內(nèi)控制度,建立科學化、精細化的財務(wù)管理體制和運行機制;二是完善政務(wù)服務(wù)大樓資產(chǎn)管理制度,做到專人負責管理,確保國有資產(chǎn)安全。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策(25分) | 目標任務(wù)(15分) | 相關(guān)性(5分) | 5 |
明確性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
預(yù)算編制(10分) | 測算依據(jù)(5分) | 5 | |
目標管理(5分) | 5 | ||
綜合管理(30分) | 專項資金分配時限(2分) | 省級財力專項預(yù)算分配時限(1分) | 1 |
中央專款分配合規(guī)率(1分) | 1 | ||
中期評估(2分) | 執(zhí)行中期評估(2分) | 2 | |
績效監(jiān)控(5分) | 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控(2分) | 2 | |
績效目標動態(tài)監(jiān)控(3分) | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況(2分) | 非稅收入征收情況(1分) | ||
非稅收入上繳情況(1分) | |||
資產(chǎn)管理(6分) | 資產(chǎn)管理信息化情況(2分) | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況(2分) | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) | 2 | ||
內(nèi)控制度管理(2分) | 內(nèi)部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公開(6分) | 預(yù)算公開(2分) | 2 | |
決算公開(2分) | 2 | ||
績效信息公開(2分) | 2 | ||
績效評價(5分) | 績效評價開展(2分) | 2 | |
評價結(jié)果應(yīng)用(3分) | 3 | ||
部門績效情況(45分) | 履職成效(20分) | 部門特性指標 | 17 |
可持續(xù)發(fā)展能力(15分) | 重點改革(重點工作)完成情況(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、機制等)創(chuàng)新(5分) | 5 | ||
人才培養(yǎng)(5分) | 5 | ||
滿意度(10分) | 協(xié)作部門滿意度(3分) | 3 | |
管理對象滿意度(3分) | 3 | ||
社會公眾滿意度(4分) | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對政務(wù)大廳日常運行項目支出開展了績效評價,得分為96分,存在的問題:一是提倡節(jié)約用水用電的宣傳工作有待加強,二是大家愛惜公共財產(chǎn)的意識有待加強。下一步改進措施:一是進一步加強政務(wù)大樓日常管理,通過電子顯示屏倡導(dǎo)全體工作人員行成節(jié)約用水節(jié)約用電的良好習慣,督促保安人員在下班后仔細檢查空調(diào)等用電設(shè)備關(guān)閉狀況,做到人走燈滅,關(guān)好電源設(shè)備;二是倡導(dǎo)全體工作人員和辦事群眾養(yǎng)成愛惜政務(wù)大廳公共財產(chǎn)的良好習慣,切實降低行政運行成本。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
(20分)項目決策 | (10分)科學決策 | 必要性(政策依據(jù)) | 5 | 5 |
可行性(政策完善) | 5 | 5 | ||
(10)績效目標 | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
(10分)項目管理 | (7分)資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
(3分)項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
(特性指標70分)項目績效 | (20)項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
(50分)項目效益 | 經(jīng)濟效益(可選項) | 40 | ||
社會效益(可選項) | 10 | |||
生態(tài)效益(可選項) | ||||
可持續(xù)效益(可選項) | 8 | |||
公平效率(可選項) | 8 | |||
使用效率(可選項) | 10 | |||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 93 |
附件:開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度決算公開表