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縣政務(wù)中心2017年決算及編制說明
來源:縣行政審批局
發(fā)布日期:2018-09-21
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一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心職能參照開江縣人民政府批準的三定方案。負責全縣范圍內(nèi)行政許可工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理和服務(wù),負責全縣一體化平臺運行及監(jiān)管工作,負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,負責對縣惠民幫扶中心的管理。

(二)2017年重點工作完成情況。 2017年,縣政務(wù)服務(wù)中心在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的關(guān)心支持下,在相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的積極配合下,按照國務(wù)院“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”深化改革要求,圍繞縣委縣政府中心工作,傾力打造“務(wù)實為民、清廉高效、干凈擔當”的優(yōu)質(zhì)隊伍,全力書寫“服務(wù)群眾、方便企業(yè)、助推發(fā)展”的嶄新篇章,全面完成了一體化平臺監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)等2017年度各項工作任務(wù)。

二、部門概況

開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心屬獨立核算的行政全額撥款預(yù)算單位和1個下屬事業(yè)單位。核定行政編制6人,事業(yè)編制16人,2017年年末在職在編職工21名,其中行編人員5名,事編人員16名。

三、收支決算總體情況說明

2017年開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心本年收入合計223.13萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入223.13萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

2017年開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心本年支出合計223.13萬元,其中:基本支出161.63萬元,占72.44%;項目支出61.5萬元,占27.56%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

2017年度財政撥款收、支總計223.13萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少230.20萬元,下降50.78%,主要是項目收入減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出223.13萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少230.20萬元,下降50.78%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出223.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出186.17萬元,占83.44%;社會保障和就業(yè)支出18.70萬元,占8.38%;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.03萬元,占3.15%;住房保障支出11.22萬元,占5.03%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù): 支出決算為186.17萬元,完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè): 支出決算為18.70萬元,完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為7.03萬元,完成預(yù)算100%。

4.住房保障:支出決算為11.22萬元,完成預(yù)算100%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出161.63萬元,其中:

人員經(jīng)費143.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、獎勵金、住房公積金等。
  公用經(jīng)費17.70萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.7萬元,完成預(yù)算100%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.7萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0*%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少19.78萬元,下降100%。主要原因是公務(wù)車輛移交縣公車辦。

3.公務(wù)接待費支出0.7萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次,85人次(不包括陪同人員),共計支出0.7萬元,具體內(nèi)容包括:開展政務(wù)服務(wù)、行權(quán)平臺運行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)等工作。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.05萬元,下降6.77%。主要原因是嚴格執(zhí)行了八項規(guī)定。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度,開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出17.7萬元,比2016年增加1.19萬元,增長7.2%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額4.14萬元,其中:政府采購貨物支出4.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標1個,涉及財政資金61.5萬元,覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分95分,存在的問題:一是單位內(nèi)控制度有待加強,二是單位資產(chǎn)管理有待加強。下一步改進措施:一是進一步完善單位內(nèi)控制度,建立科學化、精細化的財務(wù)管理體制和運行機制;二是完善政務(wù)服務(wù)大樓資產(chǎn)管理制度,做到專人負責管理,確保國有資產(chǎn)安全。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標二級指標三級指標得分
部門決策(25分)目標任務(wù)(15分)相關(guān)性(5分)5
明確性(5分)5
合理性(5分)5
預(yù)算編制(10分)測算依據(jù)(5分)5
目標管理(5分)5
綜合管理(30分)專項資金分配時限(2分)省級財力專項預(yù)算分配時限(1分)1
中央專款分配合規(guī)率(1分)1
中期評估(2分)執(zhí)行中期評估(2分)2
績效監(jiān)控(5分)預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控(2分)2
績效目標動態(tài)監(jiān)控(3分)3
非稅收入執(zhí)收情況(2分)非稅收入征收情況(1分)
非稅收入上繳情況(1分)
資產(chǎn)管理(6分)資產(chǎn)管理信息化情況(2分)2
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況(2分)2
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分)2
內(nèi)控制度管理(2分)內(nèi)部控制度健全完整(2分)2
信息公開(6分)預(yù)算公開(2分)2
決算公開(2分)2
績效信息公開(2分)2
績效評價(5分)績效評價開展(2分)2
評價結(jié)果應(yīng)用(3分)3
部門績效情況(45分)履職成效(20分)部門特性指標17
可持續(xù)發(fā)展能力(15分)重點改革(重點工作)完成情況(5分)5
科技(制度、方法、機制等)創(chuàng)新(5分)5
人才培養(yǎng)(5分)5
滿意度(10分)協(xié)作部門滿意度(3分)3
管理對象滿意度(3分)3
社會公眾滿意度(4分)4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對政務(wù)大廳日常運行項目支出開展了績效評價,得分為96分,存在的問題:一是提倡節(jié)約用水用電的宣傳工作有待加強,二是大家愛惜公共財產(chǎn)的意識有待加強。下一步改進措施:一是進一步加強政務(wù)大樓日常管理,通過電子顯示屏倡導(dǎo)全體工作人員行成節(jié)約用水節(jié)約用電的良好習慣,督促保安人員在下班后仔細檢查空調(diào)等用電設(shè)備關(guān)閉狀況,做到人走燈滅,關(guān)好電源設(shè)備;二是倡導(dǎo)全體工作人員和辦事群眾養(yǎng)成愛惜政務(wù)大廳公共財產(chǎn)的良好習慣,切實降低行政運行成本。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級指標二級指標三級指標分值得分
(20分)項目決策(10分)科學決策必要性(政策依據(jù))55
可行性(政策完善)55
(10)績效目標   明確性55
合理性55
(10分)項目管理(7分)資金管理資金分配33
資金使用44
(3分)項目執(zhí)行執(zhí)行規(guī)范33
(特性指標70分)項目績效 (20)項目完成完成數(shù)量55
完成質(zhì)量55
完成時效55
完成成本55
(50分)項目效益經(jīng)濟效益(可選項)40
社會效益(可選項)10
生態(tài)效益(可選項)
可持續(xù)效益(可選項)8
公平效率(可選項)8
使用效率(可選項)10
服務(wù)對象滿意度   1010
總分93

         附件:開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度決算公開表

                                                                                                                        

 

開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度決算公開表.XLS

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