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普安鎮(zhèn)2018年預算公開編制說明
來源:普安鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2018-07-17
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    按照預算管理有關規(guī)定,部門預算編報內容包括預算單位的工資福利支出和日常運轉經費支出。
    一、收支預算總體情況
    2018年普安鎮(zhèn)一般收入預算總額為791.6457萬元。
    2018年普安鎮(zhèn)支出預算總額為791.6457萬元,其中:工資和福利支出512.0581萬元,商品和服務支出48.72萬元,對個人和家庭補助支出17.3796萬元,項目支出213.488萬元。
    二、財政撥款支出預算情況
    財政撥款支出主要用于普安鎮(zhèn)各部門正常運轉、工作的開展等。
    基本支出,是用于保障各部門正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    按支出功能分類主要用于以下方面:
    一般公共服務支出450.7449萬元,主要用于部機關、下屬參公單位及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。
    三、財政撥款“三公”經費情況
    (一)因公出國(境)經費
    2018年因公出國(境)費0萬元。
    (二)公務接待費
    2018年公務接待費2.2762萬元,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。
    (三)公務用車購置及運行維護費
    2018年公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元, 較2017年預算數(shù)基本持平,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務用車購置及運行維護費支出。
    2018年未安排購置公務用車。

 

    附件:2018年預算報表

2018年預算報表 (附件).XLS

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