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開江縣司法局2019年部門決算編制說明
來源:縣司法局
發(fā)布日期:2020-09-21
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?第一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

貫徹執(zhí)行黨和國家有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章,制訂全縣司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施;2.制定全縣法制宣傳教育、普及法律常識、依法治縣規(guī)劃和年度計劃,并負責組織實施;指導全縣各地各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作,負責依法治縣領導小組辦公室日常工作;3.指導和監(jiān)督全縣律師工作、公證工作、外來企業(yè)投訴工作;指導、管理、監(jiān)督全縣法律服務市場;4.主管本縣司法鑒定機構和司法鑒定人的登記管理工作;5.監(jiān)督、管理全縣法律援助工作,管理全縣"148"法律服務工作;6.負責縣刑釋解教人員安置幫教工作領導小組辦公室日常工作,指導全縣刑釋解教人員的安置幫教工作;負責縣社區(qū)矯正工作領導小組日常工作,組織有關單位和社區(qū)基層組織開展社區(qū)矯正工作,會同公安機關做好對社區(qū)矯正對象的監(jiān)督考察,組織協(xié)調對社區(qū)矯正對象的教育改造和幫助工作,并依法向有關單位提出減刑或處罰措施;管理指導人民調解工作;參與社會治安綜合治理工作;7.管理、指導全縣司法所、基層法律服務工作;管理全縣司法助理員隊伍;8.負責全縣司法行政系統(tǒng)固定資產(chǎn)及物資裝備等的管理工作;管理指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))司法所財務工作;負責內(nèi)部審計工作;9.負責司法行政系統(tǒng)隊伍建設和社會主義精神文明建設及思想政治工作;管理局機關、直屬單位和全縣司法行政干警的人事警務工作和培訓工作;承辦全縣司法行政干警警銜的審報和公證員、律師、基層法律服務工作者、司法鑒定人的年檢注冊初審工作;10.組織、指導全縣法學理論研究工作;參與指導全縣成人法學教育工作;11.負責全縣司法系統(tǒng)依法行政工作,監(jiān)督管理所屬社團組。12.承辦縣委、縣政府及市司法局交辦的其它事項。

(二)2019年重點工作完成情況。

  2019年我單位主要圍繞普法宣傳、社區(qū)矯正、人民調解、安置幫教、法律援助、一村一法律顧問等專項業(yè)務和脫貧攻堅開展工作。1.深入開展形式多樣的普法宣傳活動。2019年共全年開展院壩法治講堂225場、街頭法治宣傳156場、校園法治講座85場、企業(yè)法治宣講40次,發(fā)放各類普法宣傳資料15萬余份、法律書籍4萬余冊。2.嚴格社區(qū)服刑人員管理。全年全縣在冊管理社區(qū)服刑人員220余人,重新犯罪率一直控制在1%以下,社區(qū)矯正工作成效明顯。共開展集中教育學習1060人次,公益勞動805人次。3.著力提升調解工作實效。我局聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦“人民調解員巡回培訓班”13場次,共培訓人員調解員2000余人次,培訓率達99%。全年各級調解組織共調處矛盾糾紛3560件,調解成功率達98%以上。4.優(yōu)化法律服務。新建規(guī)范化法律援助工作站1個,在打造的1個司法所設立法律援助站1個,在醫(yī)療事故、交通事故、勞動保障等領域增設法律援助點3個。全年共辦理法律援助案件189件,受理各類來訪、咨詢(包括代書)人次1500人次。實現(xiàn)51個貧困村免費法律顧問和146個非貧困村法律服務巡回顧問團“全覆蓋”,建立工作臺賬和督查考核機制。全年法律顧問共開展法治宣傳活動120場次、修訂村規(guī)民約15件次、審查合同協(xié)議500件次、參與矛盾糾紛調處320件次,建立“法律服務”微信群15個,為全縣脫貧攻堅提供了堅實的法律保障。

二、機構設置

開江縣司法局是縣政府組成部門,為縣財政一級預算撥款行政單位,內(nèi)設政治處、機關黨委辦公室、行政辦公室、依法治縣秘書處、法制宣傳教育股、基層工作管理股、合法性審查股、公證律師工作管理股、計財裝備股、社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教管理股11個股室,下屬開江縣法律援助中心、開江縣公證處、開江縣社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教中心、法制教育培訓中心4個事業(yè)單位,派出20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

第二部分    部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1142.08萬元,上年結轉88.17萬元,收入總計1230.25萬元,支出總計1230.25萬元。與2018年相比,收入增加163.47萬元,增加16.7%、支出增加175.07萬元,增加16.59%,主要變動原因是機構改革,法制辦并入本單位。

二、收入決算情況說明

年本年收入合計1230.25萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1230.25萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

年本年支出合計1230.25萬元,其中:基本支出1046.33萬元,占85.05%;項目支出183.93萬元,占14.95%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

2019年財政撥款收入總計1230.25萬元,2019年財政撥款支出總計1230.25萬元。與2018年相比,財政撥款收入增加175.07萬元,增加16.59%。主要變動原因是機構改革,法制辦并入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1230.25萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款增加175.07萬元,增加16.59%

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1230.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出30.87萬元,占2.5%;公共安全類支出1002.32萬元,占81.48%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出91.57萬元,占7.44%;衛(wèi)生健康支出47.62萬元,占3.9%;住房保障支出57.87萬元,占4.7%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數(shù)為1230.25,完成預算100%。其中:

1.一般公共服務(類)***(款)***(項): 支出決算為30.87萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.公共安全(類)***(款)***(項):支出1002.32萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.教育(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)0等于預算數(shù)。

4.科學技術(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)0等于預算數(shù)0。

5.文化旅游體育與傳媒(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)0等于預算數(shù)0。

6.社會保障和就業(yè)(類)***(款)***(項): 支出決算為91.57萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康(類)***(款)***(項):支出決算為47.62萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

8.住房保障(類)***(款)***(項): 支出決算為57.87萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1046.33萬元,其中:

人員經(jīng)費909.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
   日常公用經(jīng)費136.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.23萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算32.83萬元,占95.91%;公務接待費支出決算1.4萬元,占4.09%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出32.83萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增長25.33萬元,增長337.71%,主要原因是本年更新了一臺公車。

其中:公務用車購置支出35.33萬元。截至2019年12月底,單位共有公務用車4輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術用車4輛。

公務用車運行維護費支出7.5萬元。主要用于執(zhí)法過程中所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.4萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算與2018年相比,持平。

國內(nèi)公務接待支出0萬元,主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待15批次,280人次(不包括陪同人員),共計支出1.4萬元,具體內(nèi)容包括:上級部門檢查工作,外單位聯(lián)系工作,招商引資等。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2019年,司法局機關運行經(jīng)費支出136.80萬元,與 2018年比,決算數(shù)增加66.87%,主要原因是法制辦并入本單位。

(二)政府采購支出情況

2019年,司法局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…(具體工作)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,司法局共有車輛4輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤車4輛,特種專業(yè)技術用車2輛。

(四)預算績效管理情況。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體績效成效顯著,管理責任到位,整體目標完成100%。從評價情況來看:預算編制質量好、績效目標填報準確、行政成本編制控制好,預算執(zhí)行按時間進度進行、績效監(jiān)控跟得上、預決算無偏差、“三公經(jīng)費”從嚴控制,預算管理、債務管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、績效評價等有效開展,并及時依法接受財政監(jiān)督。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.公共安全(類)…(款)…(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3.社會保障和就業(yè)(類)…(款)…(項):指單位用于繳納社會養(yǎng)老保險等支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)…(款)…(項):指單位用于繳納職工醫(yī)療保險等支出。

5.住房保障(類)…(款)…(項):指單位用于繳納職工住房公積金支出。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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