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開江縣文化館2021年部門預算編制說明
來源:縣文體旅游局
發(fā)布日期:2021-02-20
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按照預算管理有關規(guī)定,部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。

一、單位概況

開江縣文化館始建于1950年,現(xiàn)館址位于開江縣新寧鎮(zhèn)淙城街180號,系全民所有制文化事業(yè)單位,負責全縣群眾文化藝術活動的組織、輔導和承辦工作等。為縣文廣新局所屬事業(yè)單位,內(nèi)設有綜合辦公室、音樂舞蹈部、書畫攝影部、戲曲文學部、文藝培訓部、后勤保障部,2021年預算實有人數(shù)17人。

收支預算總體情況

2021年財政一般收入預算總額為174.99萬元。一般收入預算總額較2021年增加31.6萬元,主要原因是人員增加故經(jīng)費增加31.6萬元。

2021年財政支出預算總額為174.99萬元,其中人員工資保障;123.71萬元,社會保險保障:24.24萬元;住房公積金:11.14萬元;日常公用經(jīng)費10.87萬元;黨建及培訓費;3.53萬元;項目支出 1.5萬元。支出預算總額較2020年增加支出31.6萬元,主要原因是人員增加故經(jīng)費增加31.6萬元。

三、財政撥款支出預算情況

財政撥款支出主要用于保障文化館正常運轉,完成日常工作任務以及更好地為群眾服務。

基本支出,是用于保障文化館正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、勞務費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

項目支出,是用于群眾文化活動公務用車運行維護等經(jīng)費。

按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出173.49萬元,主要用于全部機關及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。

(二)項目支出 1.5萬元,用于2021年公務用車運行維護等經(jīng)費。

四、運行經(jīng)費情況

運行經(jīng)費10.87萬元,主要用于用于2021年單位辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

(一)因公出國(境)經(jīng)費

2021年因公出國(境)費0萬元。

(二)公務接待費

2021年公務接待費0.20萬元,較2021年預算數(shù)基本持平,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

2021年公務用車購置及運行維護費1.5萬元,其中:公務用車購置0萬元、運行維護費預算數(shù) 1.5萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務用車購置及運行維護費支出。

六、政府采購安排情況

年初預算未安排政府采購。

年初預算未安排政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

我單位房屋類資產(chǎn)共計2303.8平方米,價值154.38萬元,車輛共計1輛,價值22.9萬元。

績效目標情況說明

我單位重點項目預算有群眾文藝表演等項目,共計資金1.5萬元,績效目標為豐富群眾精神生活,提高全民素質(zhì),通過特色文化活動,提高社會影響力,帶動本地經(jīng)濟發(fā)展。

名詞注解

1.地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。

2.地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關支出。

3.三公經(jīng)費。指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

附件:縣文化館2021年預算公開表

縣文化館2021年預算公開表.xls

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