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2019年開江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門決算
來(lái)源:縣醫(yī)療保障局
發(fā)布日期:2020-09-22
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一、決算信息來(lái)源說(shuō)明

本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制,賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。

(一)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

(二)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿、資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)資料填列。

二、決算編制基本情況

開江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管局為一級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為參照公務(wù)員管理一類事業(yè)單位,決算編報(bào)類型單戶表,按照政府會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。

納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共  1 個(gè),比上年增減0個(gè)。

三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況

(一)財(cái)政資金對(duì)賬情況。

1.財(cái)政撥款核對(duì)情況。

(1)單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1252.17萬(wàn)元,財(cái)政部門撥款對(duì)賬單1252.17萬(wàn)元,差額0萬(wàn)元。

(2)單位2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.其他需要說(shuō)明的情況。

2019年財(cái)政撥入貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助1020.38萬(wàn)元,由我局代交城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

(二)與上年指標(biāo)核對(duì)情況。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。

 四、報(bào)表審核情況

(一)審核情況。

1.審核公式。

審核公式共提示0條。  

(2)表內(nèi)公式共0條。   

2.審核模板。

單位報(bào)表審核逐一通過。

(二)對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議。

1.對(duì)部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置無(wú)建議。

2.對(duì)審核公式和模板無(wú)修改意見。

3.單位無(wú)自行增加的審核公式和模板。

五、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況

1.“收入決算表”中無(wú)其他收入。

2.單位財(cái)政撥款無(wú)結(jié)余。

3.“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)及說(shuō)明。2019年支出工資福利支出203.43萬(wàn)元,主要支出為:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入24.14萬(wàn)元,行政單位醫(yī)療9.57萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.22萬(wàn)元,住房公積金16.33萬(wàn)元,基本工資81.94萬(wàn)元,津貼:58.07萬(wàn)元,獎(jiǎng)金:6.27萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.89萬(wàn)元。占基本總支出的87%;個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.57萬(wàn)元,主要支出為:公益性崗位補(bǔ)貼1.5萬(wàn)元,獨(dú)子獎(jiǎng)勵(lì)0.07萬(wàn)元,占總支出的0.07%。

4.本單位無(wú)公務(wù)用車、無(wú)因公出國(guó)(境)人員。三公經(jīng)費(fèi)中僅有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元,本年度實(shí)際支出0.07萬(wàn)元,比上年度減少0.01萬(wàn)元。

5. 2018年財(cái)政實(shí)際撥款252.48萬(wàn)元,2019財(cái)政實(shí)際撥款收入231.79萬(wàn)元,減少基本支出20.69萬(wàn)元。主要原因是2019年財(cái)政厲行節(jié)約,為減少開支而壓縮財(cái)政支出。

6.無(wú)其他需要

2019年開江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門決算

分析報(bào)告

(一)基本情況。

一、醫(yī)療保險(xiǎn)管理局的主要職能有

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作的方針、法律、法規(guī)及政策;負(fù)責(zé)縣本級(jí)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

2、負(fù)責(zé)縣本級(jí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作;負(fù)責(zé)縣本級(jí)城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作;負(fù)責(zé)縣本級(jí)生育保險(xiǎn)經(jīng)辦工作;負(fù)責(zé)縣本級(jí)生育保險(xiǎn);負(fù)責(zé)縣本級(jí)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)辦工作;負(fù)責(zé)縣本級(jí)城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

3、負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店監(jiān)督管理工作。

4、承辦縣本級(jí)離休干部、1-6級(jí)革命傷殘軍人和人民警察的醫(yī)療費(fèi)管理工作;辦理縣委、縣政府、縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其它事項(xiàng)。

二、開江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局成立于2000年12月,是副科級(jí)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,是有獨(dú)立法人的縣屬一級(jí)預(yù)算單位。

三、開江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局編制人數(shù)27人,現(xiàn)有工作人員22人,退休人員7人。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2019年,以保穩(wěn)定、促發(fā)展為重點(diǎn),以全面完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)管理任務(wù)為核心,不斷夯實(shí)醫(yī)保各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,,大力提升經(jīng)辦能力,確保了全縣醫(yī)療保險(xiǎn)工作健康運(yùn)行的良好態(tài)勢(shì)。一是始終堅(jiān)持定期或不定期巡查制度、外傷治療登記制,加強(qiáng)小病大醫(yī)、掛床住院、過度檢查、不合理治療和違規(guī)用藥等現(xiàn)象的監(jiān)管力度,從源頭上防止基金流失,減輕醫(yī)保基金的支付壓力;二是繼續(xù)深入開展醫(yī)保政策和相關(guān)法律法規(guī)的宣傳工作,進(jìn)一步增強(qiáng)參保人員的就醫(yī)意識(shí),提高醫(yī)療保險(xiǎn)認(rèn)知度,引導(dǎo)參保人員積極主動(dòng)拒絕騙保、舉報(bào)騙保,理性治療、合理用藥;三是堅(jiān)持崗位輪換,定期組織開展內(nèi)部控制檢查工作,實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)、各環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控,陽(yáng)光運(yùn)行。2019年,我縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金征收9285.3萬(wàn)元,基金支付8442.6萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金征收34163.9萬(wàn)元,基金支付33552萬(wàn)元,共有85965人享受了基本醫(yī)療住院待遇,有效保障全縣醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員的醫(yī)療待遇全面落,實(shí)現(xiàn)了”以收定支,收支平衡,略有結(jié)余”的目標(biāo)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)2019年年初預(yù)算208.61萬(wàn)元, 2018年年初預(yù)算246.79萬(wàn)元,減少了38.18萬(wàn)元。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。2018年財(cái)政實(shí)際撥款252.48萬(wàn)元,2019財(cái)政實(shí)際撥款收入231.79萬(wàn)元,減少20.69萬(wàn)元。財(cái)政撥入貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助1020.38萬(wàn)元。

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

(1)2019年年初預(yù)算208.61萬(wàn)元,2019財(cái)政實(shí)際撥款收入231.79萬(wàn)元,財(cái)政撥入貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助1020.38萬(wàn)元。單位基本收入增加23.18萬(wàn)元。

(2)增加的主要原因是人員工資津補(bǔ)貼增加,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)量增加,各項(xiàng)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)增加。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

(1)2019年收入合計(jì)1252.17萬(wàn)元。其中社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)收入175.03萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入24.14萬(wàn)元,行政單位醫(yī)療9.57萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.22萬(wàn)元,住房公積金16.33萬(wàn)元,公益性崗位補(bǔ)貼1.5萬(wàn)元,財(cái)政撥入貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助1020.38萬(wàn)元。

(2)2019年支出工資福利支出203.43萬(wàn)元,占基本總支出的87%;個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.57萬(wàn)元,占總支出的0.07%。商品和服務(wù)支出26.79萬(wàn)元,占總支出的12.93%。代繳貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1020.38萬(wàn)元

3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018(萬(wàn)元)

2019(萬(wàn)元)

公務(wù)接待費(fèi)

0.080

0.070

其他商品和服務(wù)支出

0

0

因公出國(guó)

0

0

(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:2018年和2019年均無(wú)會(huì)議會(huì)開支。

(3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況:2018年培訓(xùn)費(fèi)支出1620元,2019年培訓(xùn)費(fèi)支出3000元。增加主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)加大了業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

(三)年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2018年單位其他應(yīng)付款22610.89元,2019年單位其他應(yīng)付款21350.29元。2019年比2018年減少負(fù)債1260.6元。2018年單位固定資產(chǎn)1041298元,2019年單位固定資產(chǎn)946091元。減少原因是資產(chǎn)折舊及報(bào)廢。

(一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。

負(fù)債主要是2019年部份社會(huì)保障繳費(fèi)和殘障金將在2020年初進(jìn)行清算。

(二)資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。

開江縣醫(yī)保局資產(chǎn)負(fù)債率為2.2%。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

(一)本部門(單位)財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

在2019年財(cái)務(wù)管理工作中,我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部《部門決算管理制度》的各項(xiàng)要求,充分認(rèn)識(shí)財(cái)政決算工作是我單位的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作,政策性強(qiáng)、涉及面廣、技術(shù)和業(yè)業(yè)要求高,為做好2019年決算工作,組織相關(guān)人員參加培訓(xùn),加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),較好的完成了本年度決算編制及審核工作。

(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

為規(guī)范單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開工作的指導(dǎo)意見》和縣財(cái)政局相關(guān)要求,我局認(rèn)真執(zhí)行決算公開工作,同時(shí)開江縣財(cái)政局按規(guī)定開展批復(fù)決算工作,全面促進(jìn)部門決算管理。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2019年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作,圍繞縣政府以及上級(jí)部門的要求較好完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,建立健全內(nèi)部管理制度,部門整體支出管理情況得到提升,支出總額控制在預(yù)算范圍內(nèi).

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

本年度財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率100%。“三公”經(jīng)費(fèi)維持上年水平無(wú)增加。本年度財(cái)政撥款  231.79 萬(wàn)元,基本支出  231.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出30萬(wàn)元,三公經(jīng)費(fèi)控制較好。資產(chǎn)管理方面,明確了資產(chǎn)管理責(zé)任人,定期進(jìn)行盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

(四)對(duì)部門(單位)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

 無(wú)

開江縣醫(yī)保局2019年部門決算分析報(bào)告.doc 四川省達(dá)州市開江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局決算表.xls

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