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寶石鎮(zhèn)2018年部門決算編制說明
來源:講治鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2019-09-20
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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

一)主要職能。

開江縣寶石鎮(zhèn)擔(dān)負(fù)著寶石鎮(zhèn)8個(gè)村1個(gè)社區(qū)行政管理工作。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況。

2018年在黨委政府及上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)之下,完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算、決算、綜合財(cái)報(bào)、資產(chǎn)報(bào)表等報(bào)表的上報(bào)工作;所有應(yīng)撥付扶貧資金的撥付、一卡通入戶清理工作圓滿完成、集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作順利完成以及新舊財(cái)務(wù)制度銜接準(zhǔn)備工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),行政事業(yè)單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年本年收入1104.67萬元,上年收入1287.49萬元,比上年減少182.82萬元,減少14.2%。減少是因?yàn)檎咝哉{(diào)資。2018年本年支出1104.67萬元,上年支出1287.49萬元,減少182.82萬元,減少14.19%,減少的原因?yàn)檎咝哉{(diào)資。

二、收入決算情況說明

2018年決算收入1104.67萬元。其中:財(cái)政撥款收入1104.67萬元,占100%

三、支出決算情況說明

2018年決算基本支出637.79萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)414.75萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)223.04萬元。

2018年決算項(xiàng)目支出466.88萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1104.67萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,減少182.82萬元,減少14.2%,主要變動(dòng)原因是政策性調(diào)整。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1104.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出271.65萬元,占24.59%;文化體育與傳媒支出12.38萬元,占1.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出83.58萬元,占7.56%;農(nóng)林水支出541.19萬元,占48.99%;住房保障支出179.15萬元,占16.22%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.73萬元,占1.51%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1104.67萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)414.75萬元,主要包括:基本工資85.53萬元、津貼補(bǔ)貼49.53萬元、獎(jiǎng)金5.12萬元、績(jī)效工資19.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.99萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.51萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.02萬元、住房公積金18.55萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.51、其他工資福利支出7.03萬元、生活補(bǔ)助147.25萬元、救濟(jì)費(fèi)3.6萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬元、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.98萬元

公用經(jīng)費(fèi)223.04萬元,主要包括:辦公費(fèi)119.97萬元、印刷費(fèi)10.06萬元、手續(xù)費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)1.59萬元、電費(fèi)2.2萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、差旅費(fèi)9.02萬元、維修(護(hù))費(fèi)9.98萬元、會(huì)議費(fèi)2.07萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元、勞務(wù)費(fèi)2.35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.82萬元、福利費(fèi)0.91萬元、其他交通費(fèi)11.04萬元、其他商品和服務(wù)支出50.88。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.68萬元,完成預(yù)算85%,原因是三公經(jīng)費(fèi)的支出次數(shù)少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬元,占100%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬元,完成預(yù)算85%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.1064萬元,主要原因是三公經(jīng)費(fèi)的支出次數(shù)少。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次,105人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.68元,具體內(nèi)容包括:接待住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及購買辦公用品費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,寶石鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出223.04萬元,比2017年增加3.04萬元,主要原因是政策性調(diào)整。

(二)政府采購支出情況

2018年,寶石鎮(zhèn)政府采購支出總額0元。

寶石鎮(zhèn)2018年收入支出決算總表.xls 寶石鎮(zhèn)2018年部門決算編制說明.docx

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