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開江縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門決算及編制說明
來源:縣統(tǒng)計(jì)局
發(fā)布日期:2019-09-16
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一、基本職能及主要工作

開江縣統(tǒng)計(jì)局是縣政府主管全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作的職能部門,下屬兩個(gè)參公單位和兩個(gè)事業(yè)單位,即開江縣城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和開江縣普查中心、開江縣服務(wù)業(yè)和能源統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心和開江縣大數(shù)據(jù)中心。內(nèi)設(shè)三股一室,即綜合農(nóng)經(jīng)股、工交投資股、商貿(mào)社會(huì)股和辦公室(增掛行政審批股牌子)。編制數(shù)34人,現(xiàn)有職工30人,局機(jī)關(guān)10人,城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2人,普查中心3人,能源監(jiān)測(cè)中心10人,大數(shù)據(jù)中心5人。

今年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,縣統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神,以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局,全力推進(jìn)“1236”的統(tǒng)計(jì)工作思路,全面實(shí)施統(tǒng)計(jì)“四大工程”和縣級(jí)規(guī)范化建設(shè),不斷深化統(tǒng)計(jì)信息服務(wù),真抓實(shí)干,圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、收支決算總體情況說明

2018年決算收入數(shù)58375247.90元,2018年決算支出數(shù)4857704.08元,其中基本支出2837527.90元,占總支出數(shù)的58%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年決算收入數(shù)58375247.90元,較預(yù)算數(shù)3152912元增加2684612.9元,增長(zhǎng)46%。2018決算支出數(shù)4857704.08元,較預(yù)算數(shù)3152912增加1704792.08元,增長(zhǎng)54%。增加原因主要是全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加、名錄庫維護(hù)人員補(bǔ)助增加、城鄉(xiāng)一體化兩員補(bǔ)助增加以及今年增加了兩筆死亡撫恤金。

2018年決算結(jié)余資金為979820.82元。經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583.75萬元,占本年支出合計(jì)的100%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出389.99萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出62.25萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出14.54萬元;住房保障支出19萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(201類)統(tǒng)計(jì)信息事物(20105款)389.99萬元,其中行政運(yùn)行(2010501項(xiàng))118.75萬元,專項(xiàng)普查活動(dòng)(2010507)102.22萬元,事業(yè)運(yùn)行(2010550項(xiàng))69.22萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(208類)行政事業(yè)單位離退休支出(20808款)62.25萬元:其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.25萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(201類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011款)14.54萬元,其中行政單位醫(yī)療(2101101)6.91萬元,事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)3.38萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103)4.25萬元:完成預(yù)算100%,預(yù)算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.住房保障支出(221)中住房改革支出(22102)19萬元,完成預(yù)算100%,預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出583.75萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  公用經(jīng)費(fèi)主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.3萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。開支內(nèi)容包括:…(團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效)等。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…(具體工作)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)政府采購(gòu)支出情況

2018年度,開江縣統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)支出總額0,其中:政府采購(gòu)辦公室設(shè)備支出0萬元。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,共有車輛為0,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2018年整體支出開展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分91分,存在的問題:一是項(xiàng)目機(jī)制建設(shè)進(jìn)一步完善,二是資金使用進(jìn)一步合理。下一步改進(jìn)措施:一是建立健全相關(guān)制度,二是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,節(jié)約開支。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

18.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


附件:四川省達(dá)州市開江縣統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))

四川省達(dá)州市開江縣統(tǒng)計(jì)局(本級(jí)).XLS

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