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開江縣醫(yī)療保險管理局2019年部門預算編制說明
來源:縣醫(yī)療保障局
發(fā)布日期:2019-08-05
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按照預算管理有關規(guī)定,部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。  

 一、基本職能及主要工作

開江縣醫(yī)療保險管理局成立于2000年12月,副科級參照公務員法管理的事業(yè)單位,其主要職責:貫徹執(zhí)行國家、省、市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險工作的方針、法律、法規(guī)及政策;負責縣本級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險經(jīng)辦工作;負責縣本級城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民基本醫(yī)療保險經(jīng)辦工作;負責縣本級城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民補充醫(yī)療保險經(jīng)辦工作;負責縣本級生育保險經(jīng)辦工作;負責縣本級生育保險;負責縣本級公務員醫(yī)療補助經(jīng)辦工作;負責縣本級城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員基本醫(yī)療保險經(jīng)辦工作;負責基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店監(jiān)督管理工作;承辦縣本級離休干部、1-6級革命傷殘軍人和人民警察的醫(yī)療費管理工作;實有編制數(shù)24人,內(nèi)設七股一室辦公室、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保審核股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保審核股、監(jiān)督檢查股、異地就醫(yī)股、基金財務股、綜合業(yè)務股、信息股,在職職工23人,退休職工7人。

二、縣醫(yī)保局是一級預算單位

三、收支預算總體情況

2019年財政一般收入預算總額為238.61萬元。一般收入預算總額較2018年減少收入8.18萬元,主要原因是人員減少。

2019年財政支出預算總額為238.61萬元,其中:工資和福利支出194.74萬元,商品和服務支出13.8萬元,項目支出 0萬元。支出預算總額較2018年減少支出8.18萬元,主要原因是人員減少.

四、財政撥款支出預算情況

財政撥款支出主要用于保障部機關正常運轉(zhuǎn)、全縣城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等工作的開展。

基本支出,是用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。  

按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出 208.61萬元,主要用于部機關及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。

(二)項目支出 30萬元,用于2019年機關辦公費、印刷費、差旅費、網(wǎng)絡租金、設備維護支出等經(jīng)費。

五、運行經(jīng)費情況

運行經(jīng)費13.8萬元,主要用于用于2019年機關辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。

六、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

(一)因公出國(境)經(jīng)費

2018年因公出國(境)費0萬元。

(二)公務接待費

2018年公務接待費 0.1萬元,較2018年預算數(shù)減少0萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

2019年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置0萬元、運行維護費預算數(shù) 0萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務用車購置及運行維護費支出。

七、政府采購安排情況

年初預算未安排政府采購。

八、國有資產(chǎn)占用情況

我單位房屋類資產(chǎn)共計0平方米,價值0萬元,車輛共計0輛,價值0萬元。

九、績效目標情況說明

我單位重點項目預算有達州市醫(yī)療保險業(yè)務檔案管理達標、醫(yī)保工作宣傳費用、醫(yī)療保險業(yè)務培訓工作經(jīng)費、醫(yī)保網(wǎng)絡維護費用和醫(yī)療保險稽查工作經(jīng)費項目,共計資金30萬元,績效目標為落實“民生工程”為主線,以保穩(wěn)定、促發(fā)展為重點,以全面完成上級下達的目標管理任務為核心,不斷夯實醫(yī)保各項基礎工作,積極開展黨的群眾路線教育實踐活動,大力提升經(jīng)辦能力,確保全縣醫(yī)療保險工作健康運行。

2019年部門預算績效表 - .xls 2019年醫(yī)療保險管理局預算公開表.XLS

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